斌郎鄉人民政府2019年預算編制說明

  • 來源:斌郎鄉
  • 發布日期:2019-12-10
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一、基本職能及主要工作
(一)達州市達川區斌郎鄉政府職能簡介
(1)保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執行。
(2)制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和產業結構調整方案,組織指導好農業生產,搞好商品流通,協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。
(3)制定并組織實施鄉村建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。
(4)做好本行政區域內的脫貧攻堅、民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。
(5)抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。
(6)完成區管委會交辦的其他工作任務。
(二)達州市達川區斌郎鄉2019年重點工作
1、啟動現代生態近郊旅游示范園建設,破除“三農”發展瓶頸
圍繞鄉村振興戰略,打造達州市現代生態近郊鄉村旅游示范帶。以斌郎鄉煙山、鄭家、趙家片區為中心,輻射帶動石溝、何家、許家、二郎等經開區非核心區域農業自然村,發展壯大特色農旅業,鞏固脫貧成果,壯大村級集體經濟。
2、啟動斌郎鄉政務服務中心規劃選址,提升為民服務質量
做好斌郎鄉政務服務、群眾接待等中心選址新建的前期準備工作。申請立項,做好項目規劃論證及選址工作,加快推進堰壩片區商業經濟中心建設工作。
3、開展人居環境整治提升工程,打好鄉村振興第一攻堅戰
緊緊圍繞統籌推進"五位一體"總體布局和協調推進"四個全面"戰略布局,牢固樹立和貫徹落實新發展理念,大力實施鄉村振興戰略,堅持農業農村優先發展,堅持綠水青山就是金山銀山,順應人民群眾對美好生活的向往,統籌城鄉發展,統籌生產生活生態,以創建“四好村”為契機,以農村垃圾、污水治理、廁所革命和村容村貌提升為主攻方向,動員各方力量,整合各種資源,強化各項舉措,加快補齊農村人居環境突出短板,加大投入整治力度,下大力氣整治污水亂倒、垃圾亂扔、糞便亂擺、柴草亂堆等“臟亂差”現象,建設美麗宜居村莊,為實現全面建成小康社會目標打下堅實基礎。
4、持續精準推進脫貧攻堅,確保全面建成小康社會
在鞏固現有脫貧成果的基礎上,完成脫貧解困任務,全面消除貧困,全力以赴打贏精準脫貧攻堅戰。按照“農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展”的總目標,推進農業農村現代化,統籌推進農村基礎設施、產業發展、新居建設等項目,精心編制全域發展規劃,力求實現高點起步。
5、認真開展村級班子運行調研,切實加強組織力建設
在鄉黨委的統一領導下,按照經開區黨政辦的安排部署和要求,認真開展村級班子運行調研工作,切實加強村級組織力建設。
6、扎實開展“四大”活動,全面提升干部隊伍素質
按照經開區黨工委的統一安排部署,緊緊圍繞經開區的發展定位和中心工作,結合斌郎鄉實際,扎實開展“大學習、大討論、大調研、大獻計”活動,按照“學懂、弄通、做實”的要求,在“大學習”中提升干部隊伍自身修養,在“大討論”中增強干部隊伍的凝聚力,在“大調研”中增強干部隊伍的執行力,在“大獻計”中增強干部隊伍的創新創造能力。
7、集中開展作風教育整頓,筑牢拒腐防變堤線
深刻吸取教訓,轉變機關干部作風,提高黨的執政能力,鞏固黨的組織基礎,樹牢全心全意為人民服務的宗旨。按照經開區的統一安排部署,在全鄉集中開展作風教育整頓。
二、部門預算單位構成
    達州市達川區斌郎鄉納入一級預算單位9個,其中行政單位2個,其他事業單位7個。主要包括:達州市達川區斌郎鄉人民政府、司法所、財政所、文化站、廣播、農業、林業、水利、計劃生育服務站。
三、收支預算情況說明
    按照綜合預算的原則,斌郎鄉人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入;支出包括:一般公共服務支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、交通運輸支出、住房保障支出、災害防治主應急管理支出。
    斌郎鄉人民政府2019年收支總預算2812.85萬元,比2018年收支預算總數增加215.76萬元,主要是增加精準扶貧、鄉村振興的前期費用及安全應急管理費用的預算。
(一)收入預算情況
    達州市達川區斌郎鄉人民政府2019年收入預算2812.85萬元,一般公共預算撥款收入2732.85萬元,占97.16%,政府性基金預算支出80萬元,占2.84%。
(二)支出預算情況
     達州市達川區斌郎鄉人民政府2019年支出預算2812.85萬元,其中:基本支出2620.65萬元,占93.17%;項目支出192.2萬元,占6.83%。
四、財政撥款收支預算情況說明
    達州市達川區斌郎鄉人民政府2019年財政撥款收支總預算2812.85萬元,比2018年財政撥款收支總預算增加215.76萬元,主要是增加精準扶貧、鄉村振興的前期費用及安全應急管理費用的預算。
    收入包括:本年一般公共預算撥款收入2732.85萬元,政府性基金預算收入80萬元。
    支出包括:一般公共服務支出883.16萬元、公共安全支出28.71萬元、文化旅游體育與傳媒支出31.63萬元、社會保障和就業支出185.01萬元、衛生健康支出144.7萬元、節能環保支出15萬元、城鄉社區支出46.42萬元、農林水支出1266.65萬元、交通運輸支出40萬元、住房保障支出88.57萬元、災害防治應急管理支出3萬元;基金預算支出城鄉社區支出80萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
    斌郎鄉2019年一般公共預算當年撥款2732.85萬元,比2018年預算數增加405.16萬元,主要是增加精準扶貧、鄉村振興的前期費用及安全應急管理費用的預算。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
    一般公共服務支出883.16萬元,占32.31%;公共安全支出28.71萬元,占1.05%;文化旅游體育與傳媒支出31.63萬元,占1.15%;社會保障和就業支出185.01萬元,占6.8%;衛生健康支出144.7萬元,占5.29%;節能環保支出15萬元,占0.55%,城鄉社區支出46.42萬元,占1.7%;農林水支出1266.65萬元,占46.34%;交通運輸支出40萬元,占1.46%;住房保障支出88.57萬元,占3.24%;災害防治及應急管理支出3萬元,占0.11%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項)2019年年初預算數1萬元,用于鄉鎮人大會議支出。
2、一般公共服務(類)政協事務(款)政協會議(項)2019年年初預算為1萬元,用于鄉鎮會議支出。
3、一般公共服務(類)政府辦公室及相關機構事務(款)行政運行(項)2019年預算數為698.95萬元,用于:政府機關正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
4、一般公共服務(類)政府辦公室及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)2019年年初預算53.7萬元,用于委托業務支出及辦公設備購置。
5、一般公共服務(類)政府辦公室及相關機構事務(款)專項業務活動(項)2019年年初預算5萬元,用于辦公費開支。
6、一般公共服務(類)政府辦公室及相關機構事務(款)信訪事務(項)2019年年初預算10萬元,用于信訪維穩。
7、一般公共服務(類)政府辦公室及相關機構事務(款)事業運行(項)2019年年初預算10萬元,用于廣告制作及宣傳等費用。
8、一般公共服務(類)政府辦公室及相關機構事務(款)專項普查活動(項)2019年年初預算2萬元,用于普查工作聘請勞務開支。
9、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)2019年年初預算78.01萬元,用于財政所正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費及工會經費、福利費。
10、一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設(項)2019年預算數為2.4萬元,用于財務系統及網絡更新。
11、一般公共服務(類)紀檢檢查事務(款)大案要案查處(項)2019年預算數為3萬元,用于紀檢、信訪工作外出的差旅費支出。
12、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出2019年預算數為6萬元,用于保障正常運行,開展日常工作的基本支出。
13、一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)2019年預算數為12.1萬元,用于業務培訓及機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
14、公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項)2019年預算數為10.35萬元,用于司法所人員的工資及津補貼支出。
15、公共安全支出(類)司法(款)普法宣傳(項)2019年預算數為2萬元,用于法制宣傳。
16、公共安全支出(類)司法(款)法制建設(項)2019年預算數為1萬元,用于法律咨詢。
17、公共安全支出(類)司法(款)其他公共安全支出(項)2019年預算數15.36萬元,用于其他用于公共安全方面的支出。
18、文體體育和傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項)2019年年初預算7.16萬元,用于正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費及工會經費、福利費。
19、文體體育和傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項)2019年年初預算24.47萬元,用于正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費及工會經費、福利費。
20、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算數為180.01萬元,主要用于:實施養老保險制度后,部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。
21、社會保障和就業(類)就業補助(款)其他就業補助支出2019年預算數為5萬元,用于保障正常運行,開展日常工作的基本支出。
22、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生(項)2019年預算數為2萬元,用于保障正常運行,開展日常工作的基本支出。
23、衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(項)2019年預算數為67.98萬元,用于正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費及工會經費、福利費?!?/span>
24、衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項)2019年預算數為10萬元,用于保障正常運行,開展日常工作的基本支出。
25、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2019年預算數為34.23萬元,用于單位職工按規定由單位繳納的基本醫療保險費支出。
26、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2019年預算數為30.49萬元,用于單位職工按規定由單位繳納的基本醫療保險費支出。
27、節能環保支出(類)污染防治(款)大氣(項)2019年年初預算5萬元,用于環境治理日常工作的基本支出。
28、節能環保支出(類)污染防治(款)水體(項)2019年年初預算10萬元,用于河長制日常工作的基本支出。
29、城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項)2019年年初預算24.5萬元,用于環境治理日常工作的基本支出。
30、城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)2019年年初預算21.92萬元,用于社區正常運轉的生活補助及辦公經費。
31、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)2019年年初預算183.79萬元,用于正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費及工會經費、福利費。
32、農林水支出(類)農業(款)病蟲害控制(項)2019年年初預算12.94萬元,用于春秋防防疫經費及村防疫員工資。
33、農林水支出(類)農業(款)防災減實(項)2019年年初預算8萬元,用于保障正常運行,開展日常工作的勞務及生活補助支出。
34、農林水支出(類)農業(款)對高校畢業生到基層任職補助(項)2019年年初預算2.86萬元,用于大學生村官到村村任職的生活補助。
35、農林水支出(類)林業(款)林業事業機構(項)2019年年初預算139.71萬元,用于正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費及工會經費、福利費。
36、農林水支出(類)林業(款)森林資源管理(項)2019年年初預算4.1萬元,用于村護林員生活補助支出。
37、農林水支出(類)林業(款)林業防災減災(項)2019年年初預算5萬元,用于災害防治。
38、農林水支出(類)水利(款)行政運行2019年年初預算22.17萬元,用于正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費及工會經費、福利費。
39、農林水支出(類)扶貧(款)一般行政管理事務(項)2019年年初預算19萬元,于精準扶貧工作的各項開支。
40、農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)2019年年初預算90.74萬元,用于精準扶貧工作的各項開支及貧困村的辦公經費。
41、農林水支出(類)農業綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項),2019年年初預算609.34萬元用于,用于村社辦公經費及村組群團干部的生活補助。
42、農林水支出(類)農業綜合改革(款)農村綜合改革示范點補助(項)2019年年初預算139萬元,用于各村環境提升、道路維護等項目支出(公共運行維護)。
43、農林水支出(類)農業綜合開發(款)其他農業綜合開發(項)2019年年初預算30萬元,用于農業綜合開發部門的其他支出。
44、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養護(項)2019年年初預算27.5萬元,用于公路養護的勞務支出。
45、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)2019年年初預算12.5萬元,用于公益性渡口渡般維修及渡工工資。
46、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算數為88.57萬元,用于部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
47、災害防治及應急管理支出(類)應急管事事務(款)安全監管(項)2019年年初預算3萬元,用于突發事件應急處理。
六、一般公共預算基本支出情況說明
    斌郎鄉人民政府2019年一般公共預算基本支出2732.85萬元,其中:人員經費1789.4534萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。
  公用經費943.3966萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修(護)費、勞務費、設計、勘測等支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
    達州市達川區斌郎鄉人民政府2019年“三公”經費財政撥款預算數3萬元,其中:公務接待費3萬元,無公務用車購置及運行維護費。
八、政府性基金預算支出情況說明    
1、城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)土地出讓業務支出(項)2019年預算數為50萬元,用于政府辦公樓租賃支出。
2、城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)城市環境衛生(項)2019年預算數為30萬元,用于城鄉環境治理。
九、國有資本經營預算支出情況說明
    達州市達川區斌郎鄉人民政府2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
(一)政府采購情況。
    2019年,斌郎鄉人民政府安排政府采購預算10萬元,主要用于采購辦公設備、信息化建設運行及維護、物業管理、專項工作委托業務等。
(二)國有資產占有使用情況。
截至2018年底,斌郎鄉人民政府所屬各預算單位均無辦公場地無公務用車, 辦公設備購置固定資產:147.07萬元。
十一、名詞解釋
1、財政撥款收入:指區級財政當年撥付的資金。
2、一般公共服務(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項):反映人大事務支出以外的其他人大事務支出。
3、一般公共服務(類)政協事務(款)政協會議(項):反映各級政協召開政治協商會議等專門會議的支出。
4、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
5、 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):反應行政單位行政管理事物方面的支出。
6、一般公共服務(類)政府辦公室及相關機構事務(款)專項業務活動(項):反映各類重大活動、召開重要會議的支出。
7、一般公共服務(類)政府辦公室及相關機構事務(款)信訪事務(項):各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
8、一般公共服務(類)政府辦公室及相關機構事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
9、一般公共服務(類)政府辦公室及相關機構事務(款)專項普查活動(項):反映開展人口普查、經濟普查、農業普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出。
10、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映財政方面的支出。
11、一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設(項):反映財政部門用于信息化建設方面的支出。
12、一般公共服務(類)紀檢檢查事務(款)大案要案查處(項)反映用于查處大要案的支出。
13、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出:反映群眾團體事務方面的支出。
14、一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)反映其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。
15、公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項)反映行政單位的基本支出。
16、公共安全支出(類)司法(款)普法宣傳(項)反映司法行政部門用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設施、宣傳資料、對外宣傳、法制制品的審讀評審等方面的支出。
17、公共安全支出(類)司法(款)法制建設(項):反映各級政府用于法制建設方面的支出。
18、公共安全支出(類)司法(款)其他公共安全支出(項)其他用于公共安全方面的支出。
19、文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項):反映群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站)、群眾藝術館支出等。
20、文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項):反映廣播系統職工工資及影視方面的支出。
21、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位基本養老保險繳費。
22、社會保障和就業(類)就業補助(款)其他就業補助支出(項):反映其他用于就業的補助支出。
23、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生(項):反映重大疾病預算控制等重大公共衛生服務支出。
24、衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(項):反映衛生和計劃生育部門所屬計劃生育機構的支出。
25、衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項):用于其他計劃生育管理事務方面的支出。
26、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保障繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費、按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
27、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保障繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費、按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
28、節能環保支出(類)污染防治(款)大氣(項):反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵等方面的支出。
29、節能環保支出(類)污染防治(款)水體(項):反映政府的排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理事人口仍有、地下水修復與保護等方面的支出。
30、城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項):反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
31、城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項):反映其他用于城鄉社區方面的支出。
32、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項):反映農業事業單位基本支出,事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。
33、農林水支出(類)農業(款)病蟲害控制(項):反映用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需要的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗、疫畜防治、撲殺補償及勞務補助、菌種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。
34、農林水支出(類)農業(款)防災減實(項):反映農業生產因遭受自然、生物災害損失給予的補助,促進農業防災增產措施補助。
35、農林水支出(類)農業(款)對高校畢業生到基層任職補助(項):反映按規定對高校畢業生到基層任職的補助支出。
36、農林水支出(類)林業(款)林業事業機構(項):反映林業事業單位的基本支出。
37、農林水支出(類)林業(款)森林資源管理(項):反映森林經營、利用、森林資源資產、大地保護及權屬調處等森林資源管理方面的支出。
38、農林水支出(類)林業(款)林業防災減災(項):預防和撲救、救治森林火災、林業有害生物災害、自然水旱災害等發生的支出。
39、農林水支出(類)水利(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
40、農林水支出(類)扶貧(類)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
41、農林水支出(類)扶貧(類)其他扶貧支出(項):反映其他用于扶貧方面的支出。
42、農林水支出(類)農業綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):反映結村民委員會和村黨支部的補助支出,以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。
43、農林水支出(類)農業綜合改革(款)農村綜合改革示范點補助(項):反映對農村綜合改革示范試點、新型農業社會化服務體系建設等補助支出。
44、農林水支出(類)農業綜合開發(款)其他農業綜合開發(項):反映農業綜合開發部門的其他支出。
45、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養護(項):反映公路養護支出。
46、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)其他用于公路水路運輸方面的支出。  
47、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
48、災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)安全監管(項):反映安全生產監管方面的支出。
49、城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)土地出讓業務支出(項):反映土地出讓收入用于土地出讓業務費用開支。
50、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(類)城市環境衛生(項):反映城市基礎設施配套費安排用于道路清掃、垃圾清運與處理、污水處理、園林綠化等方面的支出。
51、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
52、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
53、“三公”經費:納入鄉級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
54、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
    附件:表1.部門收支總表
          表1-1.部門收入總表
          表1-2.部門支出總表
          表2.財政撥款收支預算總表
          表2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
          表3.一般公共預算支出預算表
          表3-1.一般公共預算基本支出預算表
          表3-2.一般公共預算項目支出預算表
          表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
          表4.政府性基金支出預算表
          表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
          表5.國有資本經營預算支出預算表
          表6.2019年部門預算項目績效目標

       

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